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Umsatzsteuer bei grenzüberschreitenden Dienstleistungen

Kurs

Online

340 € zzgl. MwSt.

Beschreibung

  • Kursart

    Kurs

  • Methodik

    Online

  • Dauer

    1 Tag

die Regelungen zur Behandlung von grenzüberschreitenden Dienstleistungen sind schon seit 2010 grundlegend geändert – jedoch herrschen in der Praxis Unklarheiten, wie sie umsatzsteuerlich zu behandeln sind. Dabei sind insbesondere vier Fragen von Bedeutung:Für wen werden die Leistungen erbracht (für einen Unternehmer -B2B- oder einen Nicht-Unternehmer -B2C-)?Wo liegt der umsatzsteuerrechtlich maßgebliche Leistungsort der erbrachten Dienstleistung, das heißt, wo ist die Leistung "steuerbar"?Wie wird die Umsatzsteuer in anderen EU-Mitgliedstaaten oder im Drittland abgewickelt?Welche Regeln sind bei der Ausstellung der Rechnung zu beachten? Ausführliche Antworten auf diese und weitere Fragen erhalten Sie im Seminar, veranschaulicht anhand von vielen Fallbeispielen aus der Praxis. Informieren Sie sich jetzt!

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Mitarbeiter aus den Bereichen Finanz- und Rechnungswesen sowie Vertrieb, die Ihre Kenntnisse auffrischen und vertiefen möchten.

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Themen

  • Umsatzsteuer
  • Dienstleistungsarten
  • Reverse-Charge-Verfahren
  • Reparaturen
  • Abgrenzung Werklieferung und Werkleistung
  • Vermittlungsleistungen
  • Beförderungsleistungen
  • Deklarationspflichten
  • Vorsteuervergütungsverfahren
  • Systematik der Rechtsquellen

Inhalte

  1. Darstellung der unterschiedlichen Dienstleistungsarten
  2. Bestimmung des Leistungsortes im Einzelfall
    • Grundlagen
    • Prüfschema
  3. Reverse-Charge-Verfahren (Verlagerung der Steuerschuld auf den Leistungsempfänger)
  4. Ausgewählte Fälle aus der Praxis - von der Ortsbestimmung über die Ausgangsrechnung bis zu den Umsatzsteuerformularen
    • Reparaturen und Montagen
    • Abgrenzung Werklieferung und Werkleistung
    • Sonstige Leistungen im Zusammenhang mit einem Grundstück
    • Wissenschaftliche, unterrichtende, kulturelle Leistungen
    • Vermittlungsleistungen
    • Beförderungsleistungen
  5. Deklarationspflichten
    • Umsatzsteuervoranmeldung
    • Zusammenfassende Meldung
  6. Vorsteuer-Vergütungsverfahren
  7. Lernschleifen
    • Systematik der Rechtsquellen
    • Zahlungsströme der Umsatzsteuer
    • Pflichtangaben in Rechnungen
    • Nachweis- und Dokumentationspflichten
    • Umsatzsteuer-ID-Nummer und qualifizierte Bestätigung

Umsatzsteuer bei grenzüberschreitenden Dienstleistungen

340 € zzgl. MwSt.